上海大学召开2020年度审计例会

创建时间:  2020/12/30  宋华未   浏览次数:   返回


12月28日下午,上海大学在宝山校区行政楼报告厅召开2020年度审计例会。校党委常委、总会计师苟燕楠出席会议。机关与直属单位各部门负责人、各学院党政负责人参加会议。会议由审计处挂职副处长吕怀立主持。



会上,组织人事部组织处副处长于伟宣读了2019年度中层领导干部经济责任审计和财务收支审计汇总报告。报告对2019年审计基本情况、2019年审计主要工作、2019年审计情况汇总进行了介绍。报告还对2019年审计情况进行了综合评价,指出我校各二级单位逐步完善重大事项管理机制、对审计的重视程度有所提高、问卷调查好评率高于2018年,审计情况总体呈现向好的态势。值得注意的是,在审计过程中也发现在重大经济决策、财务收支、资产管理、内控管理等领域仍然存在问题,报告对上述问题提出了相应的管理建议。



审计处处长尹应凯介绍了经济责任审计的内容。首先,分析了高校内部审计面临的新形势、以及学校事业快速发展对内部审计工作提出的新要求。其次,介绍了在新形势、新要求下,内部审计工作的定位和职能。进而,从七个方面对经济责任审计的内容进行了分析,介绍了我校在经济责任审计中探索总结的“四个结合”,即“经济责任审计与内控体系建设相结合、与提升二级单位经济责任意识相结合、与提升大学治理能力相结合、与服务一流大学与一流学科建设相结合”。最后,从更新审计理念、扩宽审计视野、加强审计队伍建设、提高审计工作能力、推进审计信息化建设等方面提出内部审计工作未来的努力方向。



审计处副处长黄海燕通报了2020年经济责任审计整改情况。审计处2020年开展了审计项目“回头看”工作,针对2019年开展的23个审计项目,下发“审计整改通知书”,要求各单位在规定的60日内提交“审计整改结果报告”。同时,全面梳理、分类归纳审计问题,要求各单位自查自纠,推动单位领导干部正确履职,自觉纠正、防范风险。并分析了工作中的困难,提出了下一步措施,增强与纪检监察、巡察、组织人事等部门的工作联动,充分发挥预防与警示作用,加强对重大经济决策、财务收支、内控管理等方面问题的精准研判,充分利用审计结果。通过审计整改工作,指导被审计单位建章立制,加强内控管理。



最后,校党委常委、总会计师苟燕楠在对2020年内部审计工作充分肯定的基础上,对学校未来的内部审计工作提出了要求。一是二级单位主要领导要提高对审计工作重要性的认识,把经济责任审计当作提升我校治理体系和治理能力现代化水平的重要抓手。明年是我校“十四五”规划的开局之年,也是我校实现“追卓越、创一流”目标的关键之年,我们要通过经济责任审计来推进学校治理体系的不断完善、治理能力的不断提升,推动学校事业健康发展。二是审计部门要提高审计建议的针对性,能提出针对性的审计建议是内部审计工作的重要价值所在。要充分发挥经济责任审计的治理作用,内部审计工作要与内部控制工作结合,为提升大学管理水平、建设一流大学服务。三是被审计单位要加大整改力度,审计整改是避免“一审了之”、“屡审屡犯” 的关键步骤,是实现审计目标、完善高校治理的重要一环,是推进党风廉政建设的重要举措,也是维护审计监督的权威性和严肃性的重要保障。四是要加强对审计结果的运用,这是经济责任审计的关键环节,也是经济责任审计的落脚点。苟燕楠总会计师还指出,“晨曦赶路追卓越、更上层楼创一流”,上大人正以时不我待的精神奋勇向前,内部审计与内部控制将为“追卓越创一流”保驾护航;与此同时,我们必须正视内部审计发现的问题和薄弱环节,坚持问题导向,促进学校管理工作提效能、上台阶,促进学校事业健康发展。



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